为更好地发挥内部控制在规范权力运行中的重要作用,根据北京市财政局《关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》要求,分局财务科积极开展此项工作。
一是精心组织实施。分局财务科委派专人开展内部控制报告的填报工作,扎实推进内部控制报告的编制、汇总、分析等各项工作;二是严格质量把关。重点就内部控制报告内容的真实性、完整性、规范性进行审核修订,确保内部控制报告与部门预决算、预算绩效管理、政府采购、行政事业性国有资产报告数据的一致性;三是做好分析应用。依据2021年内控工作实际情况,分析存在问题并总结经验成效,及时完善相关措施,进一步增强制度执行的规范性,提升我局财务工作质量。